鹰眼预警:派林生物经营活动净现金流/净利润比值低于1

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月24日,派林生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为26.55亿元,同比增长14%;归母净利润为7.45亿元,同比增长21.76%;扣非归母净利润为6.83亿元,同比增长21.01%;基本每股收益1.02元/股。

公司自1996年6月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为4.32亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对派林生物2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为26.55亿元,同比增长14%;净利润为7.45亿元,同比增长21.84%;经营活动净现金流为3.22亿元,同比下降52.61%。

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动14%,销售费用同比变动-14.35%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)24.05亿23.29亿26.55亿
销售费用(元)4亿2.86亿2.45亿
营业收入增速21.98%-3.18%14%
销售费用增速74.28%-28.53%-14.35%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长311.05%,营业收入同比增长14%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速21.98%-3.18%14%
应收票据较期初增速38.82%-75.57%311.05%

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长35.62%,营业成本同比增长19.52%,存货增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
存货较期初增速-15.6%45.81%35.62%
营业成本增速8.29%-1.87%19.52%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长35.62%,营业收入同比增长14%,存货增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
存货较期初增速-15.6%45.81%35.62%
营业收入增速21.98%-3.18%14%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长14%,经营活动净现金流同比下降52.61%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)24.05亿23.29亿26.55亿
经营活动净现金流(元)5.24亿6.79亿3.22亿
营业收入增速21.98%-3.18%14%
经营活动净现金流增速28.42%29.53%-52.61%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.432低于1,盈利质量较弱。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)5.24亿6.79亿3.22亿
净利润(元)5.88亿6.11亿7.45亿
经营活动净现金流/净利润0.891.110.43

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为49.13%,同比下降4.56%;净利率为28.07%,同比增长6.88%;净资产收益率(加权)为9.65%,同比增长12.47%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为52.13%、51.48%、49.13%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率52.13%51.48%49.13%
销售毛利率增速13.14%-1.24%-4.56%

• 销售毛利率持续下降,销售净利率持续增长。近三期年报,销售毛利率分别为52.13%、51.48%、49.13%,持续下降,销售净利率分别为24.43%、26.26%、28.07%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售毛利率52.13%51.48%49.13%
销售净利率24.43%26.26%28.07%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为14.37%,同比增长2.62%;流动比率为3.74,速动比率为2.45;总债务为6.4亿元,其中短期债务为3.37亿元,短期债务占总债务比为52.6%。

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为5.01%、6.79%、8.08%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)3.44亿5.04亿6.4亿
净资产(元)68.61亿74.22亿79.18亿
总债务/净资产5.01%6.79%8.08%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.1亿元,筹资活动净现金流为-0.9亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20241231
经营活动净现金流(元)3.22亿
投资活动净现金流(元)-3.36亿
筹资活动净现金流(元)-9374.47万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.37,同比增长33.2%;存货周转率为1.26,同比下降14.48%;总资产周转率为0.3,同比增长5.94%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为1.69,1.47,1.26,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)1.691.471.26
存货周转率增速-6.17%-12.78%-14.49%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为7.81%、10.54%、13.34%,持续增长。

项目202212312023123120241231
存货(元)6.24亿9.09亿12.33亿
资产总额(元)79.82亿86.3亿92.46亿
存货/资产总额7.81%10.54%13.34%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为14.6亿元,较期初增长55.07%。

项目20231231
期初固定资产(元)9.43亿
本期固定资产(元)14.62亿

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.75、2.47、1.82,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)24.05亿23.29亿26.55亿
固定资产(元)8.74亿9.43亿14.62亿
营业收入/固定资产原值2.752.471.82

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.4亿元,较期初增长270.1%。

项目20231231
期初长期待摊费用(元)1182.98万
本期长期待摊费用(元)4378.17万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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